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25年3月调增24年所得税应纳税所得额,并补交了相应税款,做账时分录应该怎么写?我做的是借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。需要涉及利润分配_未分配利润吗?

2025-08-05 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-05 16:21

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税       贷:银行存款

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快账用户8545 追问 2025-08-05 16:23

只要不是当年计提的,都需要涉及利润分配是吗?

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齐红老师 解答 2025-08-05 16:27

是的,就是那个意思的

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快账用户8545 追问 2025-08-05 16:49

那所得税和滞纳金都产生时 借:利润分配3 贷:应交所得税2         营业外支出1 缴纳时 借:应交所得税2        营业外支出1 贷:银行存款3 这样做对吗

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齐红老师 解答 2025-08-05 16:50

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税         营业外支出-滞纳金       贷:银行存款

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快账用户8545 追问 2025-08-05 16:56

滞纳金不关系利润分配对吗

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齐红老师 解答 2025-08-05 17:02

不需要的,是本年发生的直接计入营业外支出-滞纳金

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快账用户8545 追问 2025-08-05 17:11

以前年度残保金补交,当时入的管理费用,是不是不用利润调整,计入当期就可以了,老师

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齐红老师 解答 2025-08-05 17:13

是的,今年补交的,直接做到今年

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2020-12-11
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