同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,对于往来账款是怎么更好的核对呀
外账发给我的6月往来 老板让我对 怎么对老帅
往来对账的时候,对账函模式有吗?麻烦发我一下,对账函是怎么对的呀?比如每个月业务要跟供应商或是客户去对往来的时候,这个流程是怎么样的?
有没有什么好的往来对账方法吗 天天让对账,太痛苦了 一般往来对不上的原因有哪些呀
对往来怎么对?,对往来
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
您好,月初往来对账先做好准备,要从财务系统导出应收应付明细,明确对账的往来单位和上月时间范围,再和销售、采购部门沟通未入账的交易、退货等情况,同时向客户发对账单、向供应商要对账单。接着核心是核对,先看双方期末余额对不对,不对就逐笔查发票号、金额、收付款记录,遇到差异要找原因,比如未达账项、记账错,然后协商处理或调账,最后双方签字确认,调整错账并存档资料。 对账时要抓重点,和客户对账重点盯发货开票、回款记录,差异及时沟通未入账业务或纠正记账错误;和供应商对账要核对发票、付款记录,确保发票已入账、付款记录一致。内部要查总账和明细账余额是否一致,账实是否相符。完成后及时调整错账,把对账单、处理记录存档,还要关注长期挂账款项,评估风险并让业务部门跟进。