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月初往来对账怎么对呀

2025-08-05 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 22:37

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-05 22:39

您好,月初往来对账先做好准备,要从财务系统导出应收应付明细,明确对账的往来单位和上月时间范围,再和销售、采购部门沟通未入账的交易、退货等情况,同时向客户发对账单、向供应商要对账单。接着核心是核对,先看双方期末余额对不对,不对就逐笔查发票号、金额、收付款记录,遇到差异要找原因,比如未达账项、记账错,然后协商处理或调账,最后双方签字确认,调整错账并存档资料。 对账时要抓重点,和客户对账重点盯发货开票、回款记录,差异及时沟通未入账业务或纠正记账错误;和供应商对账要核对发票、付款记录,确保发票已入账、付款记录一致。内部要查总账和明细账余额是否一致,账实是否相符。完成后及时调整错账,把对账单、处理记录存档,还要关注长期挂账款项,评估风险并让业务部门跟进。

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同学你好; 往来对账是一个简单而必要的工作,举例说我们账上记录了很多应收或者应付的款项,我们需要定期和对方核对下金额等信息。
2021-05-20
你好,现在我们都是每个月/季度核对一下余额,两边都一样的话,就可以了。如果两边不一样,那么我们会要求对方提供月/季度的明细,这样我们才可以核对的
2020-11-15
发给对方对帐涵 然后对方核对盖章回传
2023-09-20
您好,按合同或开票来和对方对就可以
2024-08-29
你好,放到营业外收支就可以的。
2022-05-20
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