您好,是两个往来科目对冲是吗
老师你好,我现在和一个供应商对账,发现往来是对不上的,相差有50多万,主要原因是对方未开票所致,现在要求对方开票,但对方说这个是厂家给的返利,他们也没有发票,应该怎么办?
账上挂着应付借方金额 ,发票综合平台上显示对方已经在19/20年开过票 因为好几年没有往来,也拿不到对方的票了,需要怎么处理
你好, 对方是投资方,然后我们去年12月像购买一些不锈钢工作台,不锈钢衣柜的一些产品,收到了发票,但是没有付款,但是现在收往来款,但是金额对不上,请问,购买是怎么做账,收到往来款时如何做账
我今天在核对往来的时间 发现有一笔200多万金额 收不回来 具体原因是因为18年度 做账 多确认了收入 这部分已经作废了 属于错误的 我现在如何做账调整 后付什么资料
有没有什么好的往来对账方法吗 天天让对账,太痛苦了 一般往来对不上的原因有哪些呀
生产型企业,内销比出口大,不用退税,开具免税发票,是一样要做退税申报吗?流程一样吗?
应收账款周转率 怎么算
您好老师,我家企业去年亏损,在汇算清缴前缴纳了第一季度企业所得税,汇算清缴后,需要弥补以前年度亏损,不用缴纳所得税,税务局把第一季度缴纳的所得税钱退回来了,我现在这么做账对吗?
存货周转率怎么算 的
老师,您好,企业设立登记的时候,“生产经营地址和住所是否一致”那里,那个住所指的是法人的住所吗
小规模纳税人能开具1%的专票吗?
你好,老师,关于付款给一个公司的低压电器安装费用入哪个分录合适?我们公司是属于投资公司,入在建工程和固定资产也不太合适吧,管理费用吗?
老师,我去年有笔停车费今年报销的,做了分录:借:未分配利润500 贷:银行存款 500,然后总部说直接计入今年的费用,如果像之前那样做会导致报表勾稽关系不准,我按照她的方法对账套进行了调整,借:管理费用 500,贷:银行存款500.发现这样改之后资产负债表是没有变化的,只是利润表的利润少了500,从而勾稽关系一致.但是我想问的是未分配利润账套调整后,资产负债表的所有者权益不会变吗?
在实际工作中会计科目余额表中的原材料变成负数了,要怎么处理,这是代表什么意思?
民非企业,科技局下发的关于技术创新联盟补助资金是否可以在企业所得税前扣除?有没有相关文件说明是否可以企业所得税前扣除?