同学,你好
之前的收入分录红冲
我是小规模企业,第二季度4-6月份确认收入的应交增值税月末都已经结转到营业外收入了。到7月份缴纳时应交增值税科目余额是0。我现在做了结转税金冲回分录,可是余额是负数怎么办。
2023年1月份小规模开具3%增值税普票,未追回开具1%税票,未超过30万减免税额是按1%提还是按3%结转到营业外收入
小规模4~6月。收入超30万。已经交了增值税。现在8月份需要红冲一张普票。5月份普票红冲完以后,4~6月不需要交增值税了。这种情况。税金怎么办
小规模个体户和小规模公司10月到12月份收入未超30万 计提的应交增值税结转到营业外收入 直接 借应交税费应交增值税 贷营业外收入 这样做法对嘛
小规模12月份开了有一笔24万的发票,做了收入,季度纳税超过30万已申报增值税,1月份需要红冲这笔发票,重新开具新金额的发票。跨年了,实务税务分别怎么处理啊
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
结转到营业外收入的税额不用管他吗
同学,你好
要红冲的
怎么做账务
同学,你好
借:应交税费 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-进 负数
借:应交税费-应交增值税-进 负数
贷:营业外收入 负数
摘要怎么写
同学,你好
摘要:红冲几月几号凭证
只有红冲一部分,没有一整张红冲
同学,你好
也一样的,分录就是部分红字