是的,就是那样做的计提分录。现金流量表的是支付的职工薪酬
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
工会分录 计提 管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 余额在借方是发生得费用吗
税局缴纳的工会经费,入什么会计科目? 是借:管理费用-工会经费, 应付职工薪酬-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 银行存款吗?
老师 单位缴纳的工会经费做账是不是在计提的时候做借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费,缴纳的时候做 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车
老师你好,假如现在收到了100w左右 小规模公司,第一季度,第二季度公司开票没多少,这个月怎么补开第一季度,第二季度的发票?补开的不算第三季度收入?
老师,社保可以断交,医保不能断交吧 医疗生育是当月缴纳,下个月生效对吗
郭老师,请问一下我去年有一笔费用借管理费用带银行存款,我做了,后面发现错了,应该是借其他应收款带银行存款,那我怎么办呢?现在我要怎么调帐了?
请问一下这个3% -2%, 那这个到底是按多少算呀?不应该按2%吧? 是先按照3%算出来然后再减去按照2%算出来的数吗?
请问老师,江西线上注销个体工商户,如何授权,因没有法定代表人?