你好,是费用类专票吗?
进项税认证完了,不需要抵扣的不做账?还是放到待抵扣进项税额里面
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
应交税费-待抵扣进项税额,待认证进项税额,待转销项税额有什么不同?区别在哪里?
老师我上个月没有抵扣的进项税做账时放在待认证进项税里,月底要不要把待认证转到进项税里去
老师发票抵扣之后了,需要从待认证进项税额转到进项税吗?还是说发票?勾选了之后需要从待认证转到进项税
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车
老师你好,假如现在收到了100w左右 小规模公司,第一季度,第二季度公司开票没多少,这个月怎么补开第一季度,第二季度的发票?补开的不算第三季度收入?
老师,社保可以断交,医保不能断交吧 医疗生育是当月缴纳,下个月生效对吗
郭老师,请问一下我去年有一笔费用借管理费用带银行存款,我做了,后面发现错了,应该是借其他应收款带银行存款,那我怎么办呢?现在我要怎么调帐了?
请问一下这个3% -2%, 那这个到底是按多少算呀?不应该按2%吧? 是先按照3%算出来然后再减去按照2%算出来的数吗?
请问老师,江西线上注销个体工商户,如何授权,因没有法定代表人?
不知道是什么票了,对不上了要怎么调
需要转到原来对应的成本费用