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老师,前一个会计固定资产折旧这一块账很乱,尤其是确定了原值,残值率5%,折旧年限,但是单月折旧比正确的数小,有的大,现在有这么个问题,房屋折旧年限按20年算的话,上个月就到期了,但是残值额差不多占原值30%,这种情况我是该继续折旧知道残值率5%左右还是说时间到了就停止折旧

2025-08-06 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 11:28

 意思计提到残值率5%左右就停止折旧

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快账用户6009 追问 2025-08-06 11:30

老师,所以说残值必须得是5%左右才行,是不

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:31

也可以不设残值的哈

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快账用户6009 追问 2025-08-06 11:34

老师,那麻烦问一下为什么时间到了不能停止折旧呢,是因为残值太大了吗?

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:36

跟时间无关,只是计提到残值金额就不能再计提

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 意思计提到残值率5%左右就停止折旧
2025-08-06
你好,按规范多计提的是需要冲掉的,如果不冲的话,也可以按已计提折旧来做账。
2024-05-17
学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
同学您好, 1、您进项税额需要抵扣的话,是需要调整的,不需要抵扣的话,可以不调整 调整的话,借应交税费-应交这增值税(进项税额)贷固定资产,折旧额多计提的,借利润分配-未分配利润负数贷累计折旧负数
2021-05-28
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