同学,你好
借:营业外支出
贷:银行存款
我公司是家具物流安装公司,工人把客户家的家具弄坏了,赔偿给客户的费用支出记入什么科目?
老师,你好。我们是汽车维修厂,客户把车放在我们维修厂修理,维修厂付了1000元的租车费给客户租了一辆车使用,这1000元放什么会计科目?
老师你好,请问一下汽车公司给保险公司垫付客户的理赔款怎么做分录?具体情况是这样的,客户在汽车公司定损,汽车公司先把理赔款打给客户,那这笔款怎么做分录
请问老师,我们是汽修公司,一辆客户车我们单位修不了然后叫别的汽修公司修理支付了修理费,怎么账务处理?但是客户支付修理费给我们,我们做了收入的
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
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