期末数为0,不需要录入了

你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
本月接的账,期初根据余额表录入数据,人家给我的余额表是期初数+本期发生额借和贷+本年累计借和贷+期末余额 但是快账期初设置 看图片,我该怎么录期初数?
换软件录入期初数据里头的借方本年累计是科目余额表的期末余额借方的数据吗
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
新公司成立,股权比例如何分配
想咨询一下 注册资本3000万 实收资本60万 所有者权益5000万 股东一人51%一人49% ,现在把51%,0元转给49% 税务上需要怎么处理 ,现在0元转让股权51的给49。
手工制作奶茶的税收编码是什么
老师,我这个月红冲了一张23年得发票,我是销售方,凭证是不是,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入? 另外我得这个货物得进项票也被红冲了,我是要单独做一笔进项税额转出, 还是做借:库存商品 贷:应付账款 红字 也行?
老师,什么是确认收入
合作社分配利润要交个人所得税吗
老师您好,我们是一家海南的小规模公司,要做出口业务,银行还需要开外币账户,请问需要怎么操作
老师,麻烦和您咨询一下,缴纳印花税,我们签订了一个合同,采购合同,但是里面包括技术服务,这个应该怎么交
原公司和新公司是业主方关系,原公司账户冻结了,怎么能把原公司的业务,债务,所有的资产合理合法的转过来呢?那之前的欠的工程款,发票开的都是原公司的,这个新公司怎么合理的付款呢?
漏了特定工伤申报,会扣济纳金吗