你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付给员工的时候,借:其他应付款,贷:银行存款

老师,请问,我们和劳务外包公司签订合同,然后外包公司给我们员工购买社会保险,员工工资这一块,由我们把外包人员的工资打给外包公司,然后外包公司给我们银行卡,我们再把工资发给员工,在工资这一块,我们需要注意什么
老师好,请问我们赔给员工的伤残补助金,保险公司有赔给我们了,这样情况我们是做代收代付,还是分开做,付做成本,保险公司赔给我们的做营业外支收入呢
你好老师,我们单位给我们分包的公司人员都购买了保险,现在分包单位有个员工受伤了,请问保险赔付的钱打到我们公户上,我们怎么做账?这个钱再怎么转给对方员工呢
老师,我们单位买了团体意外险,有员工受伤了,发票医疗费用8000元,给员工转了8000元,之后拿发票去保险公司理赔,得到保险公司理赔款9000元,其中有1000元是误工费,但是公司也不打算转1000元给员工,我该怎么做分录?
你好老师,我们给劳务分包方的员工购买的商业意外险,然后劳务分包方有个员工受伤了。请问保险赔付的款打到我们公司的账上了,我们公司应该怎样做账呢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
保险公司还赔付了我们一笔员工医疗费2500,这个怎么入账呢。实际我们花费的医疗费还多,但是这些医疗费实际上是项目上人员自己花的费用,但是保险公司把医疗费赔付给我们公司了,这个怎么入账
你好,这个医疗费2500,会支付给员工吗?
这是我们分包方的员工,我们公司给买的保险,但是这个受伤的员工他们老板已经给支付医疗费了。只不过保险公司把医疗费给我们了,这个怎么入账呢
你好,如果不需要支付给员工 借:银行存款,贷:营业外收入
我们也有花费医疗费,花费的更多,怎么入账呢,那入账的单据是什么呢
你好,如果是对你们花费支出的补偿 你们花费,确定有补偿的部分,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 收到保险赔偿的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
入账的单据是什么呢?
你好,花费的时候,入账单据就是相应发票,银行回单或者现金支出证明单
那我们把赔付的医疗费给到分包方,保险公司给我们打款2500。我们再给到分包方医疗费2500,入账是不是:借银行,贷其他应付,借其他应付,贷银行呢
那我们把赔付的医疗费给到分包方,保险公司给我们打款2500。我们再给到分包方医疗费2500,入账是不是:借银行,贷其他应付,借其他应付,贷银行呢
你好,是的,是这样的