你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付给员工的时候,借:其他应付款,贷:银行存款

请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
保险公司还赔付了我们一笔员工医疗费2500,这个怎么入账呢。实际我们花费的医疗费还多,但是这些医疗费实际上是项目上人员自己花的费用,但是保险公司把医疗费赔付给我们公司了,这个怎么入账
你好,这个医疗费2500,会支付给员工吗?
这是我们分包方的员工,我们公司给买的保险,但是这个受伤的员工他们老板已经给支付医疗费了。只不过保险公司把医疗费给我们了,这个怎么入账呢
你好,如果不需要支付给员工 借:银行存款,贷:营业外收入
我们也有花费医疗费,花费的更多,怎么入账呢,那入账的单据是什么呢
你好,如果是对你们花费支出的补偿 你们花费,确定有补偿的部分,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 收到保险赔偿的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
入账的单据是什么呢?
你好,花费的时候,入账单据就是相应发票,银行回单或者现金支出证明单
那我们把赔付的医疗费给到分包方,保险公司给我们打款2500。我们再给到分包方医疗费2500,入账是不是:借银行,贷其他应付,借其他应付,贷银行呢
那我们把赔付的医疗费给到分包方,保险公司给我们打款2500。我们再给到分包方医疗费2500,入账是不是:借银行,贷其他应付,借其他应付,贷银行呢
你好,是的,是这样的