你好 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付给员工的时候,借:其他应付款,贷:银行存款
WPS里面发票发票PDF格式打不开是怎么回事?
请问老师,公司有员工未上社保,可以发年终奖吗
应纳税暂时性差异和和可抵扣暂时性差异为什么是会计估计变更
老师好!请教:给业务员销售的返利怎么入账?分录怎么做呢
外经证核销后,预交申报个税需要到大厅终止吗,还是自动终止
老师 延迟退休56岁6个月,然后单位协理需要减5岁,我咋才能设置个公式,让他自动生成得到51岁6个月,数值加减然后岁跟个月还带上
当年企业年金交缴纳时一起计提可以吗?(不分月计提了)
一个中级,两个初级,均为在职人员,公司注册地址是一个初级人员租赁的,可以成立代理记账公司吗?
老师好,工资也可以抵扣进项,对吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入。转年汇算清缴的时候,营业外收入是不是要做纳税调增呀?
保险公司还赔付了我们一笔员工医疗费2500,这个怎么入账呢。实际我们花费的医疗费还多,但是这些医疗费实际上是项目上人员自己花的费用,但是保险公司把医疗费赔付给我们公司了,这个怎么入账
你好,这个医疗费2500,会支付给员工吗?
这是我们分包方的员工,我们公司给买的保险,但是这个受伤的员工他们老板已经给支付医疗费了。只不过保险公司把医疗费给我们了,这个怎么入账呢
你好,如果不需要支付给员工 借:银行存款,贷:营业外收入
我们也有花费医疗费,花费的更多,怎么入账呢,那入账的单据是什么呢
你好,如果是对你们花费支出的补偿 你们花费,确定有补偿的部分,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 收到保险赔偿的时候,借:银行存款,贷:其他应收款
入账的单据是什么呢?
你好,花费的时候,入账单据就是相应发票,银行回单或者现金支出证明单
那我们把赔付的医疗费给到分包方,保险公司给我们打款2500。我们再给到分包方医疗费2500,入账是不是:借银行,贷其他应付,借其他应付,贷银行呢