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计提的税费,跟报税支付的有差额,如何做账

计提的税费,跟报税支付的有差额,如何做账
2025-08-06 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 16:58

差额调整,计入税金及附加-其他

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快账用户9940 追问 2025-08-06 16:59

科目如何编制呢

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齐红老师 解答 2025-08-06 17:01

借:应交税费-未交增值税0.02 借:税金及附加-其他 -0.02

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您好,减征的280元是税控盘维护费是吗,280元账务处理 借:应交税金-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-减免税额
2020-09-15
你好,这样的情况,进行账务调整,还是要找出原因再调整,不然,按我的经验来看,是没有办法调整的。
2020-11-22
次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-09-21
您好 请问手续费也是20么 支付的时候扣除么
2021-03-25
您好,用足进项,用银行实付减进项倒挤费用,普票当然进项没有
2024-02-28
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