您好 请问手续费也是20么 支付的时候扣除么

老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
老师,您好!公司没有设置预付账款,全部入到应付账款,比如:公司采购商品需支付货款800元,支付时减去了以前剩下的余款(多付供应商的钱)500元,实际支付300元,这种情况如何做会计分录?
各位老师好,请教一下,我公司购应商材料21800元,便是供应商实际开票21600元(200元是整改扣除费)实际付款也是21600,200元差额的材料已入库,现如何做账
供应商开票金额10000元,实际扣除手续费5元付款99995元。请问这5元手续费如何做账?
我们是旅行社,业务主要是机票业务,然后想开差额发票,例如收客人2000元机票款,支付给供应商票款1900元,剩下100元就是我们实际收入,那么开一张差额发票,销售价填2000,抵扣额填1900,那我做帐的收入是写2000还是100元?如何做这个差额发票的帐
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗?
资产负债表里的应付职工薪酬是负数,是啥意思
朴老师,我公司是电商公司,拼多多店铺8月份关店了,不能进去导数据了,旺店通里有订单和发货的数据,但没有结算的数据,但外账要结算的数据确认收入,那我现在外账该按什么金额来确认收入?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
支付的时候扣除了
我说的时候支付供应商款项的时候 银行扣除的这个手续费吗
实际不是银行扣除的,原因是这样的,我们支付给供应商商业承兑汇票,对方单位不接受,所以我司到贴现公司贴现,这其中产生的贴现手续费,要上供应商承担,
那您单位已经贴现了吗
是的,老师
贴现时候的分录已经写过了么 可以写一下吗
借;银行存款 手续费 贷;票据
借:应付账款 100 借:财务费用 借方红字 -20 贷:银行存款 80
但是这期间的手续费没有发票进来?
没有发票 汇算清缴的时候纳税调增
我说的这种情况,有几种处理的方式
可以贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 然后单位可以找发票替票入账 最正规的是对方单位开具贴现费用发票入账
老师说这两种方法,我们公司之前也试过,行不通,请问还有别得处理方式嘛?
请问什么原因行不通? 其他也没有别的方法啊 或者也可以计提福利费或者工资 然后冲减这个费用
老师的第三种方式,麻烦再详细讲哈啦
贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 这个也做不到吗
对方不愿意转私账户,手续费本来对方单位就不愿意承担,是我们硬性扣的,所以他们都不配合
您扣人家的 人家要求有发票?