您好 请问手续费也是20么 支付的时候扣除么
老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
老师,您好!公司没有设置预付账款,全部入到应付账款,比如:公司采购商品需支付货款800元,支付时减去了以前剩下的余款(多付供应商的钱)500元,实际支付300元,这种情况如何做会计分录?
各位老师好,请教一下,我公司购应商材料21800元,便是供应商实际开票21600元(200元是整改扣除费)实际付款也是21600,200元差额的材料已入库,现如何做账
供应商开票金额10000元,实际扣除手续费5元付款99995元。请问这5元手续费如何做账?
我们是旅行社,业务主要是机票业务,然后想开差额发票,例如收客人2000元机票款,支付给供应商票款1900元,剩下100元就是我们实际收入,那么开一张差额发票,销售价填2000,抵扣额填1900,那我做帐的收入是写2000还是100元?如何做这个差额发票的帐
发的临时工需要申请个税吗?会计凭证跟员工发工资一样吗
老师,我们采购来的零件直接用到指定的项目中,零库存,做分录时还要过度一下原材料科目吗,能直接用成生产成本吗
老师,汇算清缴时候利息是负数,填表时候利息支出是写正数还是负数
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字,也没有税号,这个发票能用吗?普票
@董老师,只要董孝彬老师回答,老师我现在做到确认收入结转成本了,我们把收入和成本都用的含税,然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录,现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
农业小规模的买的苗,对方开免税票可以用吗?报税有没有影响
老师,找不到网银的课,在哪里找
老师,预付卡开的发票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用环节会有发票进来吗
这个待办里面,企业财务报告(月报)是需要报什么?
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料?
支付的时候扣除了
我说的时候支付供应商款项的时候 银行扣除的这个手续费吗
实际不是银行扣除的,原因是这样的,我们支付给供应商商业承兑汇票,对方单位不接受,所以我司到贴现公司贴现,这其中产生的贴现手续费,要上供应商承担,
那您单位已经贴现了吗
是的,老师
贴现时候的分录已经写过了么 可以写一下吗
借;银行存款 手续费 贷;票据
借:应付账款 100 借:财务费用 借方红字 -20 贷:银行存款 80
但是这期间的手续费没有发票进来?
没有发票 汇算清缴的时候纳税调增
我说的这种情况,有几种处理的方式
可以贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 然后单位可以找发票替票入账 最正规的是对方单位开具贴现费用发票入账
老师说这两种方法,我们公司之前也试过,行不通,请问还有别得处理方式嘛?
请问什么原因行不通? 其他也没有别的方法啊 或者也可以计提福利费或者工资 然后冲减这个费用
老师的第三种方式,麻烦再详细讲哈啦
贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 这个也做不到吗
对方不愿意转私账户,手续费本来对方单位就不愿意承担,是我们硬性扣的,所以他们都不配合
您扣人家的 人家要求有发票?