您好 请问手续费也是20么 支付的时候扣除么
老师;请问支付供应商货款,要让供应商承担手续费,如何做账,比如发票金额是100元,实际支付出去80元,账上还有20元的差额如何做平账
老师,您好!公司没有设置预付账款,全部入到应付账款,比如:公司采购商品需支付货款800元,支付时减去了以前剩下的余款(多付供应商的钱)500元,实际支付300元,这种情况如何做会计分录?
各位老师好,请教一下,我公司购应商材料21800元,便是供应商实际开票21600元(200元是整改扣除费)实际付款也是21600,200元差额的材料已入库,现如何做账
供应商开票金额10000元,实际扣除手续费5元付款99995元。请问这5元手续费如何做账?
我们是旅行社,业务主要是机票业务,然后想开差额发票,例如收客人2000元机票款,支付给供应商票款1900元,剩下100元就是我们实际收入,那么开一张差额发票,销售价填2000,抵扣额填1900,那我做帐的收入是写2000还是100元?如何做这个差额发票的帐
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
支付的时候扣除了
我说的时候支付供应商款项的时候 银行扣除的这个手续费吗
实际不是银行扣除的,原因是这样的,我们支付给供应商商业承兑汇票,对方单位不接受,所以我司到贴现公司贴现,这其中产生的贴现手续费,要上供应商承担,
那您单位已经贴现了吗
是的,老师
贴现时候的分录已经写过了么 可以写一下吗
借;银行存款 手续费 贷;票据
借:应付账款 100 借:财务费用 借方红字 -20 贷:银行存款 80
但是这期间的手续费没有发票进来?
没有发票 汇算清缴的时候纳税调增
我说的这种情况,有几种处理的方式
可以贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 然后单位可以找发票替票入账 最正规的是对方单位开具贴现费用发票入账
老师说这两种方法,我们公司之前也试过,行不通,请问还有别得处理方式嘛?
请问什么原因行不通? 其他也没有别的方法啊 或者也可以计提福利费或者工资 然后冲减这个费用
老师的第三种方式,麻烦再详细讲哈啦
贴现费用不入账 对方按照票据金额汇款 然后私人账户汇入 这个也做不到吗
对方不愿意转私账户,手续费本来对方单位就不愿意承担,是我们硬性扣的,所以他们都不配合
您扣人家的 人家要求有发票?