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收到1200元货款,开票1200元,出库单写的800元,给中间商的提成400元,请问怎么做分录

2025-08-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 17:13

你好,借银行存款1200 贷主营业务收入1200 借主营业务成本800 贷库存商品800 借销售费用400 贷银行存款400

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:16

老师,不是成本800元,是公司实际应向这个人收800元是卖价,400是另外给他的提成

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:17

是先开票,我们出库,对方之后给钱,怎么做这笔分录

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齐红老师 解答 2025-08-06 17:20

你只能这样反应在会计分录里

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:23

是先开票1200,我们出库800卖价,对方之后给钱1200,我们之后结算给他提成400元,怎么做这笔分录?

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:24

现在我们销售单是销售给他800元,所以销售单写的800元

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:30

借:应收账款—个人1200 贷:主营业务收入1188.12 应交税费—销项11.88 借:主营业务成本700 贷:库存商品700

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:31

但是我们的销售单写的是800元,这怎么做?

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:31

给这个中间商提成怎么做?

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齐红老师 解答 2025-08-06 17:39

这个做销售费用核算,与收入无关系

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:42

麻烦给我写一下分录,全部的

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齐红老师 解答 2025-08-06 17:49

借:应收账款—个人1200 贷:主营业务收入1188.12 应交税费—销项11.88 借:主营业务成本700 贷:库存商品700 借销售费用400 贷银行存款400

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快账用户2523 追问 2025-08-06 17:53

1,但是我们的销售单写的是800元,这怎么做?不应该这样写吗? 2,我们还没给它提成(手续费)400元呢,这走应付账款还是其他应付款,还是应收账款

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齐红老师 解答 2025-08-06 18:24

可实际收钱1200就是按这个呀

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快账用户2523 追问 2025-08-07 08:44

1,但是我们的销售单写的是800元,这怎么做?不应该这样写吗? 2,我们还没给它提成(手续费)400元呢,这走应付账款还是其他应付款,还是应收账款

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快账用户2523 追问 2025-08-07 08:44

麻烦老师回答一下我这俩个问题

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齐红老师 解答 2025-08-07 08:47

实际收到1200,看开票1200 2做其他应付款比较好

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