可按其他货币资金 处理
想咨询一下做过电商的老师,抖音平台应该要如何对账,如何确认应收账款,抖音订单金额与抖音给我们的结算金额是不一样的,因为抖音结算给我们的金额有一部分是平台补贴,还有一部分是抖音的平台服务费
老师,我们公司是做直播的,和抖音平台有合作,我们收入是客户充值,然后我们给抖音开票,抖音平台审核后付款。现在问题是我们在平台提现时不小心将抖音付过来的款直接购买了抖币,这样我们提现到基本户金额就比开票金额少,想问下这样种情况怎么做账
老师,我有个账不知道怎么做? 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作,主播直播代理游戏,用户下载充值,充值的钱到公司的第三方平台,月初抖音会发个财务结算单,然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司,抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致,开票是北京华品公司,给我们付款的单位名称是抖音红包
老师,从抖音后台提现到银行的的钱,没有发票的,分录是借:银行存款,贷:预收账款吗
老师就是在抖音上卖充值卡 ,顾客下单了到门店核销,我们给他充到会员卡里面,还没有有消费,然后这个钱目前还在抖音平台,要过几天才能提现,这个账务怎么处理了
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
但是出纳看不到,她就说没有收款
主要抖音后台不像支付宝,可以专门登录进去看
会计上是要按其他货币资金 处理的