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老师你好,我之前的待认证进项税额都抵扣了,但是我忘了哪些认证抵扣了,我该怎么检查,补分录

2025-08-06 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 21:00

您好,这个要查分录,一笔一笔查才能查出来

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快账用户6228 追问 2025-08-06 21:11

老师我这么算。是不是就推出之前没有认证进项税额了

老师我这么算。是不是就推出之前没有认证进项税额了
老师我这么算。是不是就推出之前没有认证进项税额了
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齐红老师 解答 2025-08-06 21:14

是的,这样能推出前面没有认证的

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快账用户6228 追问 2025-08-06 21:20

老师我直接补分录,借应交税费-应交增值税-进项税5079.3,贷,应交税费-待认证的进项税额5079.3!!老师我这么做可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:21

待认证上面是这个金额吗?

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快账用户6228 追问 2025-08-06 21:24

数额有点对不上,不知道哪里的问题

数额有点对不上,不知道哪里的问题
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齐红老师 解答 2025-08-06 21:26

那可能账不对,你要查下前面的账

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快账用户6228 追问 2025-08-06 21:28

老师我该怎么查,从哪里下手啊

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:29

你把待认证这个明细科目全都导出来对下

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快账用户6228 追问 2025-08-06 21:46

老师我把分录挨个看了,之前的分录都没有认证,我直接用6月本年累计数7296.51,就跟剩的余额对上了

老师我把分录挨个看了,之前的分录都没有认证,我直接用6月本年累计数7296.51,就跟剩的余额对上了
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齐红老师 解答 2025-08-06 21:48

如果是这种,你用7296.51做待认证转到进项就可以

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借,应交税费,应交增值税进项税额,在应交税费,应交增值税待认证进项税额
2024-01-12
你好 认证发票做 借 应交税费-进项税 贷应交税费-待认证进项税 结转 借 应交税费 -销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-未交增值税 缴税 借应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2024-04-10
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-11
同学你好 分录为 借 应交税费-应交增值税 进项税额 贷 应交税费待认证进项税额。勾选之后做分录的哈。
2024-03-03
你好,摘要可以是:待抵扣进项税额转为进项税额
2020-10-10
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