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老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
老师好!我们有1笔展会的钱2023年就付过了,但是代账那边还给我挂着应付账款,而且她银行存款余额和现在还能对上,这个应付账款应该怎么平?补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账,4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行,贷其他应付款,期间有付展会的费用1万多,是股东转进的,还收到一笔货款,也没记账,她这样一笔带过没问题吗?
老师,我们建筑行业,给甲方提供纯劳务服务,那成本就是纯人工。这样真实业务 应该没有问题吧? 另外还有一个问题,24年计提了90万工资,实际发了30万,还有60万未发,预计25年1月再发50万,也就是还有10万24年工资未付。这样的情况下,我是否需要在24年年底的账上红冲掉多计提的工资,虽然我知道调表不调账,但是应付职工薪酬明细账一直挂着10万在这里,怕跟以后的工资弄乱了 还是说,就把10万放那里,反正25年5月汇算前发完就行,但是就是不知道怎么跟25年工资区别开来,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注销有问题, 老师三个问题,麻烦一一回复一下,谢谢老师
老师,个人租赁商铺有什么最新政策吗?9月15日开始执行的。
表格里如何添上倒三角选择列
老板有两个执照,一个是公司一个是个体户,我是记内账,账在一起,那就二级科目,银行存款-A工行,银行存款-B工行?
老师,固定制造费用三步差异法和两步差异化有点吃力,有什么技巧更好掌握[微笑]
老师,固定股利增长的公式(D1/P0)+g,对吗?那固定股利政策的公式是什么?固定股利政策是D1/P0不加g,对吗?
小规模升为一般纳税人,需要什么条件
我的计算哪里错了,怎么书上计算公式是分母-固定成本,肖老师和书上最上面都是分子+固定成本
老师汽车修理厂,汽车修好后客户先付8000到微信上把车开走了,然后保险公司赔款8000到公户上,然后老板娘把微信的8000又退给司机了,这全部分录怎么做
请老师把涉及增值税的所有分录给详细列一下
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?
您好,甲方名称变更后,你需要在账上做一笔转账凭证,把原公司名称下的应收账款余额转到新公司名称下,分录是借应收账款-新公司名称,贷应收账款-原公司名称,等2025年1月收到部分还款时,再借银行存款,贷应收账款-新公司名称,需要附的文件包括甲方工商变更证明、名称变更通知函、银行回单和内部审批文件,这样处理既合法又能保证账务清晰可查。
好的,谢谢
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