您好,借 应交税费 未交增值税 应交税费 应交增值税 销项税额 贷 应交税费 应交增值税 进项税额

进项大于销项税额,产生留抵,凭证该怎么做呢
老师好,11月份我抵扣认证的进项税额大于当月销项税额,报税时多出的金额留抵,此时应该如何做会计分录
本月认证的进项税大于销项产生的留底税怎么做分录
留抵税额是认证后进项大于销项的部分,留到后期抵扣,还是没认证的部分后期抵扣
进项税额认证后认证大于销项。产生留抵税额,会计分录怎么做
老师,银行发放的贷款转给合同指定个人,我备注写什么呢?银行要求以货款的形式转,我写代收款要不要得,主要是不想写成货款
民办非企业是业务活动表,那企业所得税预缴申报表怎么填
我们公司是做塑料制品生产销售的,我们公司出租了一块楼房天面给客户建基站,我们公司收取租金,开具9%的增值税专用发票。现在我们要收回他们的电费,请问我们公司能开具电费的发票吗?应该怎么开?要到税局申请还是直接开就行?是开具13%的增值税专用发票吗?
没有发票的费用怎么调增? 要交多少税?怎么算?
进项开专票,销项开普票,能抵扣吗
老师,请问,我们销售一台设备,根据客户付款开发票,最后库存还剩下0.05台。但是供货商,又给了0.05台的销售折让,给我们开的红字发票申请单,我的库存应该怎么处理?
老师,我公司股东马某投资500万,占注册资金的33.33%,现在想把股份转给李某。需要交什么税?怎么计算
跨区域增值税预交了,但是当地的重复交了,后期再次交税的时候可以抵吗
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
我将个人房产出租给企业,每月一万元租金,现在需要我去税局,代开房租发票给他们,我需要缴纳什么税,税率是多少
不太明白,这个怎么涉及未交增值税了
您好,因为这个有差额,差额做到这里边
一般纳税人有留抵税额可以不写分录,进项税额留抵在进项税额体现就好了,如果要写的话,可以这样写分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-进项税额, 借:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
这样做对不对
你这个也行,只不过多了一步