您好,
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
小规模纳税人8月收房租费借,银行存款1000元,贷主营业务收入950,应交税费\\\\\\\\增值税50,那么12月开负数发票1000元,如何做账?
丁公司是一家家电生产 厂商,增值税一般纳税人,2021年相关经营状况如 下: 主营业务收入8000万元,主营业务成本6000万元 其他业务收入2000万元,其他业务成本1500万元 财务费用100万元;销售费用300万元,其中广告费 和业务宣传费100万;管理费用250万元,其中业务 招待费50万元 税金及附加80万,投资收益20万,其中国债持有利 息收益10万
我司即将上线的自营平台销售问题。 假设A产品销售100元(平台订单额),其中50元是佣金,50元是(成本+利润),我司通过央行授权的第三方支付机构进行分账(有支付牌照),把50元佣金分给了代理商(个体户),其余的50元进入公司账户。 1、请问这样的操作方式中,我司的增值税纳税收入是按照销售100算,还是销售50算? 2、若采用这样的方式分账,是否合规经营(税务合规)? 我模拟了一个销售场景,麻烦老师解答下
甲公司当期销售产品收入 2 500万元,销售成本1 100万元,当期管理费用480万,其中业务招待费15万元,当期营业外支出50万,其中税收滞纳金6万元;分别计算1.当期业务招待费纳税调整金额2当期税收滞纳金的纳税调整金额?说出调增还是调减,还有详细过程和原因
这这一题第二问赵某拒绝承担责任的理由是否成立?为什么答案是不成立?不是有约定从约定吗?
老师,一个人每月工资13000,没有其他扣除项目,个税要交多少? 列明细
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费