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老师您好!税务局给我们发了被列为非正常户的名单,我查了我们公司确实在这些公司开具了发票,那怎么做才能不被税务认为我们已经识别,没有进行报销呢?

2025-08-08 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 11:28

那些发票可以报销,但是不能税前扣除的,除非解除了非正常户

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:33

本来就是餐费,如果没有税前扣除,怎么在税务那里证明呢?这个是今年发生的,今年遇到了2023年发生了,税务局还让我们调了报表补交了税

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:34

在105000的业务招待费对应栏次纳税调增

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:39

是季度企业所得税那里有这一栏吗

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:40

那如果别人公司给我们开了票,但是员工没有进行报销,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:42

季度申报不管,年度汇算才存在调整的问题。没有报销就不管

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:44

现在有个问题就是,今年查到2022年2023年发票有问题的,我们在22、23年账务里没有看到有报销,但是也让我们补了税,税务说不补税就要来公司查账

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:46

提供没有报销的依据,凭证确定没有做

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:47

那就是把所有的账拿给别人看才能证明,领导不愿意给别人看

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快账用户2830 追问 2025-08-08 11:48

没有报销的依据除了查账,还有没有其他的体现办法呢

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齐红老师 解答 2025-08-08 11:49

那个没有其他办法的,只有看凭证了

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那些发票可以报销,但是不能税前扣除的,除非解除了非正常户
2025-08-08
没认证就不认证就是了哈,按无票支出做账
2023-03-21
你好,学员,进项税直接转出即可的,
2023-09-20
你好你这个最,你这个最终估计调整补税的概率非常大。
2024-09-24
你好,我们购进货物,但是没有实物交接,到底是不是真实的购进业务呢? 
2023-08-10
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