直接在7月补做就行,都是在今年发生的

老师,我想问一下,我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计啥也没做账,我们七月份收到了10333.02的钱,他扣掉了489.8的电费,这个489.8给开发票了,那我七月份怎么做分录呢?
老师,我想问一下,我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款,贷主营业务收入-货物收入了,我们七月份收到了10333.02的钱,他扣掉了489.8的电费,这个489.8给开发票了,那我七月份怎么做分录呢?
老师,12月份有个银行有几笔流水发生,但是忘记做账了,现在12月份已经结账了,已经开始做1月份的账了。请问,这个银行的12月份的账,我需要反结账到12月,再补做进去吗?
请问老师,之前月份没有做客运进项税的分录,现在已经结账,现在补计提客运进项税,加计扣除,会计分录怎么做呀 谢谢老师
老师,请问下,我发现从今年的3月份开始,之前的会计银行流水账做错了,每个月都结账了,我现在怎么改?做到哪个月份去呢?
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
老师好 工资9000 可以按最低基数6821缴社保吗
老板娘非要我错哪个月的,反结账到哪个月份去,她说的对吗?
没那个必要的哈,除非是收入错了,要更正申报
不是收入是,银行流水,他说怕以后来的会计,看不懂,所以非要我调回去,咋办
那么反结账回去做就行了哈
老师,这个对公贷款批量自动扣款和年卡费,还有打印单手续费,怎么做分录,入什么费用呢
那个计入财务费用-手续费
我说了3个呢 全入管理费用吗
都是计入财务费用-手续费
这些缴纳的税费,我不知道是交的啥税,咋办呢
在电子税局打印完税凭证
在哪里具体的,
登录电子税局打印,首页查询:完税凭证
老师,这个508.43金额,是增值税加附加税的总额吗?
我要办税-证明开具-开具税收完税证明 直接打印完税证明