您好,房东可以去税务局代开的,他不开发票,公司没有相关的费用票
老师,我们公司办公室有一般分租给其他公司,对方给我们交的房租,目前对方没有让我们开票,应该怎么做账?
我们公司租了一个产权是公司的办公场所,但是他们不愿意给我们开房租发票只肯开咨询服务,因为他们是建筑设计公司,但是公司名下有房产,我们每三个月打款,也是对公,难道对他没影响吗?求怎么回怼让他给我们开票
老师,我们租别人的场地,房租水费都不给我们开票,有什么办法让他们开票,其实他们也是一般纳税人,就是不愿意给我们开
老师你好,我想问一下我们公司的股东他自己上着班呢,有一个公司,然后我有一次发现他他的车开的过路费就开给他的公司了,但是呢,他从他租给我我认为他就是租给公司车了,因为他的过路费是开给公司的,而且他要拿去报销,但是他从来没有给公司开过这个租车费发票,然后这个股东他不是又办了一个公司嘛,他又想把这个车租给他新办的这个公司,他租给一个新办的公司,如果说我在个税系统里录入他的租车收入的话,会不会跟他那个公司的收入合并呢租车费的收入
公司的车租给其他公司,对方让我们给他开发票,我们营业范围没有这一项怎么办
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
没有相关的费用票可以吗?这个是不是可有可无的啊?有什么利弊
没有相关的费用票可以吗?这个是不是可有可无的啊?有什么利弊
主要是房东自己不会操作,去税务局代开是不是还是要自己操作呀?
没有的话,公司支付了这笔款就不能抵税
他要自已去开,带上合同,身份证,房产证
因为开了他要交税的,估计他不愿意开
那一般这种是怎么处理的呀?公司是小规模公司,业务很少,好像也没有交税一样
如果没有交税,你支付了就不要入账
如果入账了,就要调增处理的
意思就是说可以一直不叫他开这个出租的票了吗? 后面你说的如果入账了,就要调增处理的指的是如果开了这一次以前所有的票都要叫他开过来吗?
就是你正常入费用了,又没有发票,这种就要调增的
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
老师您说的调增是指的是什么调增具体的明细是?
老师您说的调增是指的是什么调增具体的明细是?
就是汇算清缴的时候把这个入了费用的,调增交税
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
如果公司收入不多,不需要交税,可以不开
那他之前开了一点医疗费给我们,本来是房租费,但是他开都开了我就直接做成福利费哦?可以吧?虽然不是很真实的但也可以这样做吧?
一般问题不大,税务局也查不出什么
那照你这么说的话以后都让他开医疗费吗?还是说以后的这房租费都不用开了好一点呢?
这种不建议多开,怕有风险,
以后就不叫她开了,算了
是的,这种最好少开