您好,房东可以去税务局代开的,他不开发票,公司没有相关的费用票

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
没有相关的费用票可以吗?这个是不是可有可无的啊?有什么利弊
没有相关的费用票可以吗?这个是不是可有可无的啊?有什么利弊
主要是房东自己不会操作,去税务局代开是不是还是要自己操作呀?
没有的话,公司支付了这笔款就不能抵税
他要自已去开,带上合同,身份证,房产证
因为开了他要交税的,估计他不愿意开
那一般这种是怎么处理的呀?公司是小规模公司,业务很少,好像也没有交税一样
如果没有交税,你支付了就不要入账
如果入账了,就要调增处理的
意思就是说可以一直不叫他开这个出租的票了吗? 后面你说的如果入账了,就要调增处理的指的是如果开了这一次以前所有的票都要叫他开过来吗?
就是你正常入费用了,又没有发票,这种就要调增的
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
老师您说的调增是指的是什么调增具体的明细是?
老师您说的调增是指的是什么调增具体的明细是?
就是汇算清缴的时候把这个入了费用的,调增交税
我都是见发票入账的,没有发票就没有入账,我就是想问这种是不是可以叫他一直不用开票了呢?
如果公司收入不多,不需要交税,可以不开
那他之前开了一点医疗费给我们,本来是房租费,但是他开都开了我就直接做成福利费哦?可以吧?虽然不是很真实的但也可以这样做吧?
一般问题不大,税务局也查不出什么
那照你这么说的话以后都让他开医疗费吗?还是说以后的这房租费都不用开了好一点呢?
这种不建议多开,怕有风险,
以后就不叫她开了,算了
是的,这种最好少开