下午好亲!咱来写一下这个调整分录哈
老师,资产负债表未分配利润本年数比(资产负债表未分配利润年初数+净利润)多0.02,应该怎么调整
老师您好:利润表和资产负债表直接的公式:利润表本年累计金额+资产负债表未分配利润期初余额=资产负债表未分配利润期末余额,那如果有以前年度损益调整怎么办?
资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润,我资产负债表是平的,本年也没有分红,我资产负债表数大于期初余额加本年利润,这种情况正确吗?
我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢?我2022年没有做损益调整,我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润,这是怎么回事呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
你好,老师,公司给员工缴纳社保,员工70个人,管理部门和销售部门7个人,车间人员63个,以前的会计计提社保都是按照工资比例计提,这样的话,车间工人的工资高计提的社保费用就高,但实际上车间员工只有工伤保险交了656元,社保都是给办公室管理部门交的,社保费用一共14694,想咨询老师以什么计提合理
捐款后要拿什么入账呀
开教育培训机构,需要中级职称证书吗
老师 你好 我想问下就是装订凭证的时候要打印科目余额表吗
老师,请问个人所得税那今年小孩高考毕业,九月份上大学了,要什么时候修改呢
老师,我应收账款美元户余额在贷方,换算成人民币金额是42500元,在7月份最后一天调汇时调整成贷方余额42575元,那我的分录要怎么写
追溯重述,冲减多摊销 借:累计摊销300 贷:以前年度损益调整300
结转调整后余额 借:以前年度损益调整 300 贷:利润分配-未分配利润 300
忘记写,涉及所得税调整,更新第二步分录 借:以前年度损益调整 75 贷:应交税费-企业所得税 75 结转调整后余额 借:以前年度损益调整 225 贷:盈余公积22.5 利润分配-未分配利润202.5
24年初数,就是23年年末数,需要做凭证调吗,调整凭证做到哪年,不懂,现实中没有碰到这样问题?
这笔追溯调整分录是做在24年的亲
凭证做在发现年度