同学,你好
欠款单位
A单位收到电子银行承兑汇票,收到票据后背书转让给我单位,我应该怎么做账务处理?
收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款单位,这个票据贴现到账票面金额,是借银行存款,贷应收票据,对吗?
老师好,请问收到货款承兑5万,转其他单位贴现。分录/收承兑:借:应收票据50000 贷:应收帐款:50000 票据贴现:借:银行存款50000 贷:应收票据50000
老师内账,单位收到银行电子承兑,为预付的货款,我做分录借应收票据,出票人公司,贷预收账款预付款的单位,对吗?
老师,内账,单位收到某公司预付货款,电子承兑,我入账借应收票据,贷应收账款可以呗?不设预收账款科目?
老师,工资表出不来,个税怎么申报比较好
老师您好,我刚接手的账,2024年12份收到钱没有做账,还有支出的钱也没做账,我这个月给他做行吗,还需要调账吗,是小规模公司
你好,老师,付租金的时候,有1000,实际支付了950。剩下50,做营业外收入吗,还是做哪个科目
老师25年6月23日,代理税务清算退了4月申报的第一季度企业所得税,现在取消清算,需要准备啥资料,去税务大厅。
抵扣进项发票是有多少抵扣多少?还是根据税负率计算着抵扣?
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师,我们和总公司签的合同,对方用分公司给我们开票,是不是不行。我给对方说不行。那种情况下,可以接受分公司开的票。他们说总公司授权分公司就可以。
老师取消税务清算,情况说明这么写???
(2)项目质量复核合伙人B注册会计师曾担任甲公司2015年度至2018年度财务报表审计项目合伙人,未参与2019年度财务报表审计。 违反 前任项目合伙人在担任项目质量复核人员之前应冷却两年,否则因自我评价对独立性产生不利影响(记忆) 老师,为什么冷却期是两年适用的是哪个条款解释下呢
老师我们公司是做智能路灯的,有嵌入式软件和非嵌入式软件,那我们可以收软件开票进来不?
同学,你好
欠款单位