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你好,老师,天然气充值5000,然后,对方开了一个专票9个点。不含税金额:4587.16,税费:412.84 分录怎么做比较合适

2025-08-10 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-10 09:42

您好,充值
借:预付账款
贷:银行存款
对方开发票过来
借:管理费用
应交税费
贷:预付账款

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快账用户9046 追问 2025-08-10 09:44

充值,开发票,付款都在一个月

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快账用户9046 追问 2025-08-10 09:45

但是,我们充值的5000,这个月还没有用完,所以,管理费用不能记这么多吧

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齐红老师 解答 2025-08-10 09:48

你可以按月分摊,就可以

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您好,充值
借:预付账款
贷:银行存款
对方开发票过来
借:管理费用
应交税费
贷:预付账款
2025-08-10
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-12-27
同学你好,运费记入哪个科目税就记入哪个科目
2022-07-10
是站在谁的角度编制凭证?
2020-06-04
你好,开13点的专票是按10万作为价税分离来开票的。
2022-05-29
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