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问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?

2025-08-10 23:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-10 23:38

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-10 23:40

您好,现在做进项税转出的分录是:借应付账款5000元,贷销售费用4716.98元,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)283.02元,这样就把原来抵扣的税转出来了。

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2024-06-06
同学您好,您可以按原来分录做个负数分录,然后再按重开对的发票做,或者两份发票合在一起做,也就是按差额做就可以,借其他应付款借销售费用负数进项税额负数
2021-02-23
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2021-12-24
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
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2021-02-22
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