关键是在哪个月移交资产出去?
老师们,我在一家公司快2个月了,3个月实习期,我查看账务处理,公司的固定资产这块并没有充分利用金蝶云专业软件固定资产模块来入账,前期会计都是自制表格计提折旧,但是入财务软件并没有分明细,是一整疙瘩,经了解到相关部门列的一个固定资产台账共有600多台机器设备,但前期会计只入账了170多台,现在我想计划先实际盘点一下这些机器设备,公司是做工程技术检测服务行业的,这些机器设备部分在仓库,部分在不同项目来回使用,还有部分闲置(其实已经退化跟不上新的技术服务了,但说是为了代表公司有实力也没有处理,因为有相关部门会来定期检查),难度就是数量多,前期没有一个完善的管理体系来管理这部分资产,我也没有盘点过这么多的机器设备,请教老师们给我一个具体详细点的盘点计划步骤?
老师:这些固定资产怎么样做折旧分录呢?刚转行新开的一家小物流公司。用学堂精斗云学习版算的是60.67元?我用2299/3=766.3/12=63.86元/台。到底哪个对?残值率是什么意思呢?是不是6月份买的固定资产,7月份算折旧?算了折旧后,是不是那个手机就只值2299-63.86=2235.14元? 求指导,谢谢!
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
公司公户收到个人借款有啥风险 要交税吗 后期不归还
老师好,请问药店的小规模纳税人标准是什么,如果是小规模纳税人,现行增值税率是多少
老师 怎么从公户里转钱出来?公司是3月份开户的,7月份开始零申报了一次,然后现在有了第一笔收入,由于其他原因想转几万块出来,可以随便转吗
老板开了*经纪代理服务*机票款和的*经纪代理服务*代订附加产品 的发票,可以都做到差旅费里面吗,小规模不需要打电子行程单吧?
开票发现上月给客户开的发票有一个错别字,大埔写成大浦了,而且跨区域报告也写的大浦,这个怎么办
物业公司促成了我们公司和个人房东的租房合同,物业公司收了佣金,开给我们的是收据不是发票,是不是应该让他补发票
老师4题我没理解?为什么要280和204比?不应该是288是公允价值啊
有个情况和你叙述下,您看怎么办?银行的手续费发生记财务费用手续费对吧?,但是这个发票再后面的几个月才会开回来,我该怎么入账?
老师您好:销售方给购买方开出的专票,购买方信息只有公司名称和税号,银行和地址都没有,开的工程服务,可以吗
现在员工报销费用,差旅费等,都需要提供付款截图或者订单截图吗?
9月份,开送货单
那我7月,只要做 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税金-未交增值税 对吗
是的,7月正常计提折旧,8月停止
那送货单是填7月吗
嗯嗯,送货单是填7月
那对方客户7.8月收票做到在建工程,9月再转到固定资产可以吗
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
或者公司9月开送货单,公司10月暂停折旧,9月转入清理! 客户7.8做到在建工程,9月转入到固定资产
不是计入在建工程,直接转入清理
老师,我现在是问2个问题,一是帮公司问,二是帮客户问, 我们公司9月开送货单,公司10月暂停折旧,我们公司9月转入清理! 客户公司7.8做到在建工程,9月转入到固定资产
客户公司没有收到货就计入预付账款,收到货需要安装才计入在建工程