一个营业执照的其他的往来科目不影响 而且算利润的话都是收入减成本减费用,这些都是损益类的科目和其他都没有关系
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”(1)用银行存款支付以下项目:为运输车间支付燃料费和劳动保护费共19200元;为基本生产车间支付办公费11950元;为供水车间支付劳动保护费3900;为行政管理部门支付差旅费3900元(2)原材料领料情况如下:基本生产车间共领料158200元,其中用于A产品生产82500元、用于B产品74500元、用于机物料的消耗1200元;供水车间共领料3100元;运输车间共领料3900元;行政管理部门领料1800会计分录步骤详细解答过程清晰数据准确
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”。1、归集和分配本月发生的要素费用。(1)用银行存款支付以下项目:为运输车间支付燃料费和劳动保护费共19200元;为基本生产车间支付办公费11950元;为供水车间支付劳动保护费3900;为行政管理部门支付差旅费3900元。编制会计分录过程详细数据准确(2)原材料领料情况如下:基本生产车间共领料158200元,其中用于A产品生产82500元、用于B产品74500元、用于机物料的消耗1200元;供水车间共领料3100元;运输车间共领料3900元;行政管理部门领料1800元。编制会计分录过程详细解答准确数据正确
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”。1、归集和分配本月发生的要素费用。(5)折旧费用情况如下:基本生产车间折旧金额24000元;供水车间折旧12000元;运输车间9000元;行政管理部门折旧5000元。会计分录准确数据准确过程详细
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”。2、归集和分配跨期摊提费用。本月基本生产车间领用低值易耗品,价值3600元,并且采用分次摊销法从本月起分3个月平均摊销。编制会计分录过程详细准确数据
现在员工报销费用,差旅费等,都需要提供付款截图或者订单截图吗?
老师:我问下小规模纳税人普票月超过10万季度不超过30万,是否要异地预缴呀?企业所得税也需要预缴吗?
老师我申报增值税时把开的普通发票也填到增值税发票那一栏了怎么办?
跨区域经营预缴增值税后,还需要申报个税,个税怎么登录
老师,我这边一个员工在两处任职,我这边工资发10000,在外地为了交社保做了2400的工资,专项附加每月扣4000,我这边就正常按10000预缴可以,等汇算清缴系统会自动带出来全年的总共的工资收入是吧
老师好,需要主管会计去接收整理会计档案,具体主要看那方面内容,需要整理什么资料
老师好!我们是烤烟合作社的,在乡镇租房做办公室,租金每年3500元,房东不愿意开发票,我们只用收据合租房协议可以入账吗?
涂料的税收编码是什么
老师,一员工在别的公司交了社保公积金,跟我们签的劳务合同,但他实际上跟我们是雇佣关系,那请问他的个税我是要按正常薪资所得去扣还是按劳务所得去扣20个点?
老师,有一批出口货物,出口退税率是9,开进来的进项是13个点,那差的4个点进项改怎么入账呀?
也就是说像货币资金,其他应付款,应收应付,库存商品,业务成本等都爱不着挣多少赔多少,这些只是来来回回的科目
是的对的是的对的
应付账款勾上核算部门起不到任何作用是吧
他也不影响利润这个科目 如果你们想要和所有的都要核算每个部门的话,那你单独设置。