同学,你好
固定资产需要一次性折旧掉,或者报废。
其他应付款,需要付款给老板,把科目清理掉
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在2月都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几十块钱,3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理,2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在2月都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几十块钱,3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理,2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在去年都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几百块钱,5月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润,没有实收资本。 作为母公司我们怎样做账务处理呢?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
账面固定资产,应收账款 ,短期借款,应付账款,有余额,要注销公司税务,要把这个都平完才能注销吗?未分配利润盈利金额较大,能不能再投资回公司,用于公司的运营和发展。 谁知道怎么处理好
老师,增资入股要交税吗?原本是100万注册资本,两个股东:李东,张飞各占50%,现在刘佳也要进来做股东。注册资本从100万变为130万,请问要交税吗?目前没有实缴资本
老师,公司到最后进账还没认证完,但是库存没了,公司也不经营了,这个要怎么处理?
老师,咨询下手撕餐费发票可以做账计入费用,抵扣企业所得税嘛
老师,公司到最后进账还没认证完,但是库存没了,公司也不经营了,这个要怎么处理呢?
公司员工发工资,个税公司代扣代缴怎么算
工资申报怎么确定工资和劳务
销售时我们没有开正数发票,给对方销售折扣,对方可以开负数发票吗?
7月入职,月工资超过5000,交纳个税,7-12月的工资超过3万,又不超过6万,个税退税时,能退个税吗
请问老师报表里面长期应付款是什么呢?
合伙企业的合伙人需要买社保嘛,合伙人也发工资吗
固定资产想卖给老板,然后做固定资产清理,这样可以吗?能不能把本应付给老板的其他应付款转为老板购买这个固定资产的费用?应该怎么做
同学,你好
可以
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:其他应付款
贷:固定资产清理
应交税费-应交增值税-销
差额计入资产处置损益
把固定资产和其他应付款平了,再看有多少未分配利润,再做利润分配就可以了吗?
同学,你好
嗯嗯,是的
利润分配-未分配利润,怎么做分红的账务处理?然后我要缴什么税
1.宣告分红时
借:利润分配---应付现金股利
贷:应付股利
条件:需经股东大会批准后进行账务处理。
2.实际支付时
个人股东(需代扣代缴20%个税):
借:应付股利
贷:银行存款
应交税费---应交个人所得税
我们是小规模纳税人,分录也是这样做吗
同学,你好 是一样的
调完账后,要另外编制资产负债表,和利润表吗?还是直接把系统最后一次的财报弄出来就行了?
同学,你好
直接把系统最后一次的财报弄出来就行了
又说让重新编制,我都搞不懂了
同学,你好 又说让重新编制?有截图吗?
我是问了其它会计,所以问问你这边是不是要那样做
同学,你好
你调整完之后,重新导出报表就行
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利