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老师,税务局这边让自查少申报未开票收入,现在需补交税款,去窗口改申报表,需要怎么填写,就增加到收入那块吗?增值税也是一样的吗?

2025-08-13 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 10:36

您好,把增值税报表和企税报表更正,补交税费

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快账用户4784 追问 2025-08-13 10:37

报表更改就是把未开票收入加进去就行吗

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齐红老师 解答 2025-08-13 10:38

是的,把未开票加进去就可以

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快账用户4784 追问 2025-08-13 11:05

老师,我从表里填进去不合适,只增加了些收入,

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齐红老师 解答 2025-08-13 11:08

为什么不合适,如果不更正,这个没法交税

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齐红老师 解答 2025-08-13 11:08

为什么不合适,如果不更正,这个没法交税

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齐红老师 解答 2025-08-13 11:08

为什么不合适,如果不更正,这个没法交税

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快账用户4784 追问 2025-08-13 15:27

老师,增值税把未开票收入加进去,那么一季度30万免的那些还是免除吧

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齐红老师 解答 2025-08-13 15:28

是的,这个还是免交的,产生所得交企税

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快账用户4784 追问 2025-08-13 15:29

那如果超30万呢,

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齐红老师 解答 2025-08-13 15:30

超过就全额按一个点来交的

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快账用户4784 追问 2025-08-13 16:58

老师,补上一年度的,增值税是按季度这样划算,还是在最后一季度上修改,把未开票收入加到第一栏是吗

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齐红老师 解答 2025-08-13 17:02

这个是哪个月的未开票收入了?

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快账用户4784 追问 2025-08-13 18:35

老师,22年政策是免税,是不是可以继续免税

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齐红老师 解答 2025-08-13 18:45

公司是小规模是吧,你现在更正的是22年报表吗

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快账用户4784 追问 2025-08-13 19:02

是的,更正22年和23年的

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齐红老师 解答 2025-08-13 19:08

如果是更正前面是享受以前当年的政策的

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您好,把增值税报表和企税报表更正,补交税费
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您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
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您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
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