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稽查让补交了2017年的企业所得税,增值税,附加税,滞纳金,她们那边说我补完税款写个说明就完事了。请问这个需要去税务所改报表还是再电子税务局操作?改完的表还需要再申报一遍么?

2021-07-28 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-28 08:49

如果已经补完了 就不用再去修改了

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快账用户5768 追问 2021-07-28 09:02

还没有补,这个补税是不是我在电子税务局就可以自己操作,需要去找专管员么?

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齐红老师 解答 2021-07-28 09:03

这个得需要看当地税务局规定了

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如果已经补完了 就不用再去修改了
2021-07-28
你好 你的意思是把企业所得税申报的收入调小 是吗 税务局应该不认吧
2021-01-06
你好,学员。新年好 调账了吗,直接调整的未分配利润科目吗
2022-02-04
1.确认修改后的企业所得税年报是否正确:在将修改后的年报提交给分局之前,你可以再次检查修改后的年报,以确保数据的正确性。可以核对一下修改后的数据与分局提供的数据是否一致,并确认其他信息(如财务报表、税收优惠等)是否正确。 2.准备相关文件和资料:根据分局的要求,你可能需要准备一些文件和资料,以供他们审查。具体需要准备哪些文件和资料,你可以咨询分局的工作人员。 3.提交修改后的企业所得税年报:一旦你确认修改后的年报正确无误,你可以将其提交给分局。具体提交方式可以咨询分局的工作人员,并按照他们的要求进行操作。 4.完善后续工作:如果分局需要进一步审查修改后的年报或其他文件和资料,你需要配合他们的工作,并按照他们的要求提供必要的文件和信息。如果他们有任何其他要求或问题,你可以及时处理并完善后续工作。
2023-11-15
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
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