同学,你好
以扫把丝,扫把杆出售,增值税13%

老师,公司收到,个人代开的农产品3个点的专用发票58000万,(价56310.68 税1689.32),我们可以按照9个点计算抵扣吗?而且我们开出去的是13个点的发票,还可以加计扣除一个点吗?可以的话,计算的基数都是多少
老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
老师,我们收购农户自己烤干的竹子丝,竹子杆,我们不经加工加点钱再卖给环卫工人,他们自己捆绑一下做成扫把扫马路,我们发票以什么明细开出去?税率是多少?
老师,我们是销售初级农产品的公司。收购活虾,加工成虾仁再卖出。9个点。 公司可以自开收购发票,但是有些虾子是从中介(个人)手里收购,这些中介把养殖户的虾收过来转卖给我们,我们收购发票开具的是中介信息,钱也付给中介。但是发票额巨大,每年两千万。这会有税务风险吗?票是不是应该开养殖户的信息
老师,我们是蜂蜜加工企业,从农户手里收购的蜂蜜,自己开的收购发票,我们开出去的是9%的增值税发票,取得的是免税的普票(自开收购),能不能计算抵扣税金?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
是那种烤过的竹丝,竹柄,一捆20几斤的那种,没有做成成型的扫把的,也是13%的?
同学,你好
只是初级加工,那还是9%
如果声加工,那是13%
就是农户把竹子丝竹子杆砍下来后用火烤一下,然后扎成捆卖给我们,我们不加工,加点钱卖出去,算初级加工还是深加工?
同学,你好
你们不加工,那就是9%
9%可以开专票的吧?
同学,你好
是可以的