之前有没有抵扣过呢,这个车子

就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
有个问题想请教你一下,就是我们是一般纳税人,但是就是我们有那个运运输的那个发票,他说签一份合同就可以是免税的,免税的话,就相当于是多少钱就是多少钱,就是就是普票,普票的话就是费用发票,但是就说如果说是我们不签那个的话,让他开专票的话,他的专票的税率只有1%,那这样子是要专票划的来,还是要普票划的来一点,该怎么选择。 如果不签合同的话,他们普票专票都是1%的,怎样选择好点呢?我们还要出税钱
你好老师,我们是山东泰安的,公司前几年买的车,开的发票进项是13个点,现在卖出去,折旧评估之后大约16万,税率是多少,税目是什么,交增值税和所得税,还有什么税啊,这些税是单独在电子税务局交,还是和其他发票收入汇总交,一块填写
老师你好,我想问一下,就是说嗯,如果我们公司他要是卖这个嗯环保设备的话,嗯它就是说先购进购进的话,大概就是6000块钱的这个进项发票,然后他这个卖出的话大概就是卖嗯13,000左右,嗯,但是就是说这个13,000是不含税价,嗯,它这个购进吧就是6000算是含税价,嗯开票的这个价格,这13,000是不含税的,就是说你看我们公司如果说他要是嗯卖给对方的话,嗯这个收几个点合适,我们这个是怎么算的?你看我是这么想的,就是说嗯,比如说嗯我们购进是6000的发票就是嗯不含税13,000,嗯的减去这6000,嗯剩下的这这个7000
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
老师。你好!现在是新买的车子,老板是想如果四年以后转到别的公司名下的话,(别的公司是一般纳税人)这样需要交什么税,这样会不会亏。(因为现在新买的取得进项发票13%)四年以后卖出去是几个点的税呢?
同学,这个是按当时的二手行情,开具相应的发票,增值税,附加税,是要交的
如果开票的话,税点是几个点呢?
如果四年以后卖出去的话,一般是开几个点税的税票呢?
这个看你们有没有抵扣,你就可以按照13来抵扣