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A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务: 1、销售一批货物,开具一张13%税率的增值税专用发票,金额100000元,税额13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务,开具一张13%税率的增值税普通发票,金额50000元,税额6500元; 3、提供交通运输服务,开具一张9%税率的增值税专用发票,金额20000元,税额1800元; 4、销售一批货物,开具一张9%税率的增值税普通发票,金额100000元,税额9000元; 5、发生2020年4月销售的货物退货,开具13%税率红字专用发票,金额80000元,税额12800元; 6、提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元; 7、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计10万元,进项税额合计1.3万元,6月已经全部认证通过; 8、购进不动产,取得1份增值税专用发票并已认证相符,金额20000元,税额1800元; 会计分录
A公司为-一般纳税人,2019年8月份销售情况:1.销售厨具100件,不含税价400元/件,专用发票上金额40000元,税率13%,税额5200元。另收包装费,专用发票列明金额500元,税率13%,税额65元,款项存入银行。请计算该项业务应申报的销项税额为名少?
自营出口的生产企业一般纳税人,出口货物的征税税率13%,退税率9%,8月份业务:购进原材料,专用发票上金额400万元,税率13%,进项税额52万元。当月进料加工免税进口料件到岸价折合人民币100万元,关税20%。上期末留抵税款5万元。本月内销货物,开出专用发票,金额100万元,税率13%,税额13万元。本月出口货物销售额折合人民币200万元。计算当期的“免、抵、退”税额。会计分录
A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。
1、某公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,没有上期尚未抵扣的税额。(1)2月份购进材料100吨,单价80元,价税合计金额为9040元;(2)2月份销售产品开出普通发票,普通发票上的金额为11300元;问题(1)该公司2月份的进项税额是多少?(2)该公司2月份的销项税额是多少?(3)该公司2月份应缴纳的增值税是多少?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
也就是算税负率,公司卖掉的车的收入也是要正常算收入的吧!
对的是的对的是的。