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1、某公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,没有上期尚未抵扣的税额。(1)2月份购进材料100吨,单价80元,价税合计金额为9040元;(2)2月份销售产品开出普通发票,普通发票上的金额为11300元;问题(1)该公司2月份的进项税额是多少?(2)该公司2月份的销项税额是多少?(3)该公司2月份应缴纳的增值税是多少?

2023-06-28 18:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-28 18:22

进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8

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进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8
2023-06-28
您好,同学,请稍等下
2023-06-28
您好 (1)该公司2月份的进项税额是多少?要求计算全过程 9040/1.13*0.13=1040 (2)该公司2月份的销项税额是多少? 11300/1.13*0.13=1300 (3)该公司2月份应缴纳的增值税 1300-1040=260
2023-06-28
你好,学员, (1)1月份的进项税额=20*17%、销项税额=10*17% 1月份应交增值税额是=0 (3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是=30*17%
2022-03-20
同学你好 这个是21万
2023-03-22
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