进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8

案例导入业务:环宇制衣有限公司是增值税一般纳税人,税率为13%。2019年10月份发生下列经济(1)10月5日,销售衬衣1000件,开出增值税专用发票,金额为110000元,税额为14300元。(2)10月8日,销售男士西服10套,开出增值税普通发票,含税销售额为33900元(3)10月10日采购布匹100匹,取得增值税专用发票,金额为100000元,税额为13000元。思考:该公司10月份应缴纳的增值税是多少?(已知上期无留抵税额)
1、某生产企业,1月份购进A原材料20万元,销售甲产品取得销售收入10万元,增值税率为17%,请回答以下问题:(1)1月份的进项税额、销项税额分别是多少?(2)1月份应交增值税额是多少?(3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是多少?
2.资料:某公司2021年9月份共购进货物买价50000元,增值税率为13%;当月企业销售货物共收取价税合计款81360元,增值税率为13%。要求:根据以上资料,计算该企业9月份增值税进项税额、不含税售价、销项税额和应交的增值税。(1)进项税额(2)不含税售价(3)销项税额(4)应交增值税
甲公司为增值税一般纳税人,2022年2月取得增值税专用发票2份,注明税额为21万元;取得普通发票/份,注明税额]万元。可抵扣的进项税额多少?(计算过程)
2.某清厂为增值税一般纳税人,11 月份销售自己生产的粮食白酒15吨,开具增值税专用发票注明销售颍100万元,另外向购买方收取优质费33.9万元。已知白酒的消费税税率为20%10.5元/500克,增值税税率13%。 (1)该清厂11月份应纳消费税为多少? (2)该酒厂11月份应确认的增值税销项税额为多少?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗