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老师,我们公司一般纳税人采购商品,钱付了货也到了,但是没收到发票怎么做账啊

2025-08-13 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-13 16:23

您好,暂估未税部分,借:库存商品等 贷:应付账款 发票来了把上面红冲,再按发票 借:库存商品等 进项税 贷:应付账款

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快账用户1109 追问 2025-08-13 16:27

货款不是已经付了吗?借:应付账款,贷:银行存款,这样就把应付账款充平了啊?

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:30

对对,还要加上您这个分录

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快账用户1109 追问 2025-08-13 16:32

但是这样查明细的时候就不知道对方还有多少发票没开过来啊

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齐红老师 解答 2025-08-13 16:44

您好,可以的,看摘要嘛

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你好 借库存商品 仙银行  
2022-02-19
1,暂不处理,月末暂估入账 2,借,库存商品等,贷,应付账款 3,借,在途物资,贷,银行存款,借,库存商品等,贷,在途物资 4,暂估入账
2021-03-23
借库存商品贷银行存款, 次月收到了发票,借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款。
2022-12-06
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-11-17
你好,做采购时一样的分录金额用负数。
2023-07-11
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