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我们是采购方,一般纳税人,然后采购退货,收到了红字发票,怎么做账?

2023-07-11 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 10:41

你好,做采购时一样的分录金额用负数。

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你好,做采购时一样的分录金额用负数。
2023-07-11
你好 购进的时候 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 退货的时候 借:应付账款等科目,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-03-03
学员您好,退回来的钱就只有退给供应商,供应商再私人转给采购
2022-03-04
一、发票已经认证的,需要你们开红字信息申请表,销售方开具红字发票。 你们收到红字发票的分录是: 借:库存商品(或原材料) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
2021-04-23
你好已认证了发票的话,你们单位开红字信息表,然后销售方给你开红字发票。 借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,然后在附表二进项转出有一个开具的红字信息表里面填写。
2021-10-26
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