老师正在计算中,请同学耐心等待哦
25年中级会计杨雄连老师串讲讲义没有上传,请问什么时候上传?
老师你好,我现在在交接工作,是一般纳税人,现在他们发了余额表,能帮我看一下吗,需要注意哪些
你好,老师,我们是一般纳税人,给各个单位派送蔬菜的,蔬菜是免税的,我做分录应该是怎么做呢,
董老师 您在线吗?有问题 想咨询~
建筑公司收入没有发票,企业所得税怎么报,怎么做账
郭老师,我们是分包公司,年平均人数多,怎么外发给包工头,对方是注册的个体户?要有什么资质吗
这个题目第二问,答案说是 业务收入增长迅速可能存在多计收入的风险计提的退租大修费用 增长比例选远低于航空货运收入 ,比例低的?收入8000到32000增长率3倍 维修费用600到2400也是增长了3倍
将设备租赁到国外,有这种课程吗
我想问一下,进出口生产型公司,这个表是不是填申报退税后打印出来的退税额,退税额对应的填到这个表中,是这样的吗?
老师,我们去开票要加3个点的费用。比如开1000的发票。加3个点的费用。是开多少票给我
专票进项税额可抵扣销项税,不含税金额可作成本抵企业所得税。 销项和进项价税合计均 1000 元时,需拆分税额:若进项税≥销项税,增值税及附加税可能免缴,但其他税按规定算。 无进项专票:需缴增值税及附加税;若无成本(工资、费用等),还要缴印花税、企业所得税(收入全额计税),其他税视业务而定(如房产相关税)。
感恩遇见朴老师,前天️定你回答后来是其他老师回答的,可能您休息了
周一吗?几点?我白天都在的 一直都在 晚上也是不定时上线看看有么有找我的
销项和进项价税合计均 1000 元时,需拆分税额:若进项税≥销项税,增值税及附加税可能免缴,但其他税按规定算。最后一句没有理解呢,都相互抵消了,其它税除了印花税,企业所得税没有了吧,我们是五金加工厂
有利润就要交所得税的
8-9指定找您呢,最喜欢您和董老师回答问题,很用心
所得税就看有么有利润、有没有调增的
本次是进销税抵消了,除税,销项价格成本是不是还可以留下作为成本留底,以后可以用,
这个是可以用的哦
调增是什么意思,老师,税相互抵消,成本留以后用,如果每个季度末一直亏本状态就不用交所得税是吧
就是没有发票的或者不能税前扣除的要调增交所得税