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老师我们本月开了一张红字发票,是我已经抵扣的,金额21000,税额1260,我在报税的时候税务系统应该怎么操作

2025-08-14 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 09:35

附表2 填写进项转出,有一栏红字发票税额的

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快账用户3925 追问 2025-08-14 09:36

好的,直接把税额1260填上就可以是吧

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齐红老师 解答 2025-08-14 09:38

是,直接把税额1260填上就可以

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附表2 填写进项转出,有一栏红字发票税额的
2025-08-14
你好,你是不是填写了进项转出?
2021-06-09
你好会的,你的进项需要转出,成本也得红冲。
2021-01-13
你好 看下能修改吧 能修改直接修改
2021-12-11
你好 你们多开的发票没有作废就要先报税了。 你现在红冲也是冲的10月的收入哦 。 先报税 。 你有进项税的 可以认证进项税来抵扣。
2020-10-13
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