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老师,我8月开的发票在填报8月税务所属期的时候已经税务申报了,但是今天红冲了上月开的发票,红冲的发票,上月税务申报的时候已经填报了,我现在该怎么操作处理?

2024-09-26 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-26 17:25

直接红冲9月的销项税和销售收入就行

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快账用户3465 追问 2024-09-26 17:27

老师,是在做账的时候红冲吗?

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快账用户3465 追问 2024-09-26 17:29

因为上次开的发票备注说明不对,所以需要红冲并重新开

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齐红老师 解答 2024-09-26 17:32

直接原分录红冲就行了

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快账用户3465 追问 2024-09-26 18:10

只是发票红冲了,但是申报表里面没有去重新更正申报

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齐红老师 解答 2024-09-26 18:11

不需要更正申报的哈,本月正常申报

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快账用户3465 追问 2024-09-26 18:11

这种情况也是直接红冲原分录的凭证,是吗?

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齐红老师 解答 2024-09-26 18:11

是的,就是那样子的

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直接红冲9月的销项税和销售收入就行
2024-09-26
同学您好, 下个月红冲回来。
2022-07-13
对的 这个直接开就可以了 按实际的金额来
2023-08-03
你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
2020-09-11
你好,您入库的时候怎么做账的?麻烦发给我看一下。
2024-07-15
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