直接就是按20*1.08计算开票金额

我的问题是,对方要我们开50的发票,如果这20万是含税价格,我们开具的增值税发票是6个点收取他们税点11个点,那我们开具票面价税合计金额应该是多少 情况二、如果这50万是不是含税价,那我们应开具的发票价税合计金额是多少
请问老师,进货不含税的价是14110元,要发票需要多加8个点,那怎么算加的点数钱是多少?
如果高开1000元发票(1000元为含税价格),收客户十个点,需要收多少钱,请问怎么算呢?
开票加税点 比如不含税10块钱 加8个点 那就要支付10.8,那开票金额是多少呢?
老师你好,含税3200元说对方16个点,开专票,应该收他多少钱的税钱呢?
你好,请问一下个体户查账征收,是要取得成本票和进项票吗?个体户的做账会计科目是有什么不同吗?
请朴老师回答:本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本。
个体户清税手续是什么流程?
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
预交库房租金怎么做账,今后怎么分摊到每个月
该被投资单位当前属期已认定为定期定额征收,请先前往税务大厅调整定期定额的核定信息后,再来办理经营所得个人所得税月(季)度申报表!!!老师这是什么意思7月开的个体户
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本。
我有一家新企业,做的业务是跟韩国的公司合作,在国内承接一些韩国艺人演唱会的项目,我们作为项目投资方投资这个演唱会项目,演出结束后分成。前期我公司会收到一笔2000万的款项,需要给别人开具信息服务费专票。我该怎么处理开票事宜,我已进行税务登记,激申请为一般纳税人。接下来我需要做哪些事情?如果需要发票先增版增量以应对之后的大额开票问题,我需要准备哪些资料可以申请发票增量,有没有税务风险?如果我需要开票出去2000万,怎么做税务筹划能让我公司成本降到最低?
本年度第二季度,进货服装3千多元,第二季度在销售中一把3千多元的进货成本扣完,第三季度实际上这些货还没卖完,现在记销售收入的时候还用扣成本吗?如
你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?
他只开20万元的票
那个8%的不体现在发票里边?单独收? =200000/1.13*0.08
不体现在发票中 就是开20万 收8个点税金
那么就是=200000/1.13*0.08计算应收的税金
不应该是200000*0.08=16000?
双方自行约定算法,是按不含税算还是还是含税算
按含税20万收款8个点
那么就是你那样计算就行