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我有一家新企业,做的业务是跟韩国的公司合作,在国内承接一些韩国艺人演唱会的项目,我们作为项目投资方投资这个演唱会项目,演出结束后分成。前期我公司会收到一笔2000万的款项,需要给别人开具信息服务费专票。我该怎么处理开票事宜,我已进行税务登记,激申请为一般纳税人。接下来我需要做哪些事情?如果需要发票先增版增量以应对之后的大额开票问题,我需要准备哪些资料可以申请发票增量,有没有税务风险?如果我需要开票出去2000万,怎么做税务筹划能让我公司成本降到最低?

2025-10-25 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 16:14

你好你们转钱应该是出境对吗?

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快账用户5479 追问 2025-10-25 16:15

人民币。转给韩国艺人在国内的公司

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:16

那不要紧,你要合同才可以提升发票额度

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快账用户5479 追问 2025-10-25 16:17

不能前期先准备一份大额合同把发票额度提上来吗?后期发生实际业务了再开票就不用等了。还有2000万的业务额我该怎么节税?企业所得税会不会很高?

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:18

这个现代服务业提上来了就不可能下去

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:18

企业所得税要看利润的这个

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快账用户5479 追问 2025-10-25 16:24

不可能下去是啥意思?

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:24

发票额度上来了就不可能下去

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快账用户5479 追问 2025-10-25 16:29

那我能不能前期先找个朋友公司先把业务合同出出来,比如业务金额在2000万。提到系统里去先申请开票额度?

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:29

这个是可以的,没问题的

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你好你们转钱应该是出境对吗?
2025-10-25
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-05-22
无票支出需在汇算清缴时纳税调增,因为手写收据不算合法税前扣除凭证,仅流水和真实发生不能直接扣除。 可留存评审合同、付款记录、老师身份信息等资料,尝试与税务机关沟通,但常规情况仍需调增。
2025-10-30
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-10-30
需按往年毛利率倒推匹配成本,后续加工票逐笔对应。 25 年汇算不改,调整全部做在 2026 年,按正常收支、结转成本、冲暂估分录处理即可。 2500 万库存及暂估加工票分批开票,规避税务预警。 可转为本厂生产,但必须做到料、工、费数据、单据全部匹配;优先保留原委外模式。
2026-05-27
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