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你好老师,我们公司是小规模公司,2024年11月开出了一张发票分录做的是借应收账款6442贷主营业务收入6378,应交税费63.78,客户一直没有打款过来,直到2025年8月份,我们红冲了这一张发票,那现在我的账应该怎么做呢?

2025-10-25 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-25 16:17

直接原分录红冲就行

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快账用户6186 追问 2025-10-25 16:20

跨年了 也可以按原分录做相反分录对嘛?

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:22

是的,你是开负数发票,直接红冲就行

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快账用户6186 追问 2025-10-25 16:22

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-25 16:24

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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您好! 直接红字冲掉原分录,重新记账即可
2024-05-22
你好,就做你之前分录的相反分录的
2022-06-29
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
你好 ;  你跨年红冲的话 ; 这个为什么要红冲。 是因为 取消了业务 了吗还是开错了发票 ?  
2021-12-24
你好,今年不是免税的,借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数
2023-01-12
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