借:固定资产150 贷:银行存款75 应付账款75
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
你好:老师,我们这个月买地磅先付了3万的订金,大概两个月后才付剩余的尾款,发票也没拿到,我现在要做什么会计分录,借:固定资产10万,贷:银行存款3万,贷:应付账款7万。是吗
老师,中午好啊!请教一个问题。 公司1月份买了一批设备车46万(10台),约定分期付款,随后车到库,未付款,按照暂估入的账。 本月付了10台车的首付款,付了12万,这个账务怎么做? 我的思路是:先冲红暂估的46万,然后根据发票入账,那剩下的28万继续暂估么? 2月份开始对这一批设备有折旧,冲红的话,得影响折旧? 不知道怎么处理了
你好 老师 我想问下我们公司是开采砂石 然后修理挖机换配件一万五千元 电子发票开来是个体户打款给了个人先预付了5千元 然后剩余1万我想体现在账上怎么写分录才对呢
老师 你好 我想咨询一下 就是我们公司购入了一台设备218万 我们付了21.8万给设备公司 后期就是金融公司贷款了173.2万 每月付金融公司一笔分期款 这个要怎么做分录呢?剩余的尾款后期再由我们公司支付给设备公司
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
走1000万账,建筑行业,自建,想走9%税点,请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
那剩下的75万每个月分12.5付 怎么写分录才对呢
借:应付账款 贷:银行存款
还没收到发票可以直接入固定资产吗
可以的,没问题的哈