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买来的公司前期资产负债表余额比较大,对方没有交接账,现在只能在系统查到报表,这种情况下以期初数为0,只做后面的业务,出来资产负债表数和前期的数合并数据后再申报可以吗

2025-08-14 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 17:46

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-14 17:54

您好,不可以,必须以前期报表数据作为期初数建账,只做后续业务会导致报表断裂,需先核对历史余额并录入系统,确保财务数据连续完整后再申报。

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快账用户2946 追问 2025-08-14 18:29

我的意思是,只有资产负债表,没有账,不知道应收哪些,应付哪些,申报资产负债表的时候把新旧业务的余额加到一起

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齐红老师 解答 2025-08-14 18:34

 您好,不可以直接加总申报,必须先把前期报表的资产、负债和权益余额录入财务系统作为期初数,后续业务单独记账让系统自动累计,申报时直接导系统生成的报表,不清楚的应收应付可以暂时挂待核销科目后续清理,但期初总数必须按原报表数入账。

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快账用户2946 追问 2025-08-14 18:36

没有期初数怎么办呢

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快账用户2946 追问 2025-08-14 18:37

前期的数据肯定是不变的,后期新发生的数据累计算上,比如应收余额200万,新业务余额10万,合并210万来申报有什么问题吗

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齐红老师 解答 2025-08-14 18:38

 您好,如果实在没有期初数,只能以现有资料重建账务:先盘点现有资产(现金、存货、固定资产等),核对银行对账单和往来单位确认债权债务,按实际核实后的金额作为期初数入账,并在报表附注中说明期初数据因交接不全经核实重建,后续发生业务正常记账,确保数据连续性。这种情况需要留存所有盘点、核对的原始凭证备查。

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快账用户2946 追问 2025-08-14 18:49

买来的公司,啥也没有,报表从税务系统查的

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齐红老师 解答 2025-08-14 18:51

 您好,直接合并申报有问题,虽然前期200万是固定数,但财务系统里没有这笔账,会导致:   1. 账表不符:系统里应收只有10万,申报表却写210万,税务比对会预警;   2. 无凭证支撑:200万没有对应的业务单据,稽查时无法解释来源;   3. 科目混乱:可能隐藏收入、成本或虚增债务等风险。   把税务系统查到的200万按科目录入财务系统作为期初数(可挂“应收账款—历史未交接款”),新发生的10万正常记账,让系统自动生成210万的报表再申报。

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