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老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢

2025-08-14 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 19:51

这个部分税款补交了吗?还是用进项抵扣了

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快账用户4776 追问 2025-08-14 19:52

从申报表上看应该是补缴

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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