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老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢

2025-08-14 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-14 19:49

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-14 19:50

您好,你需要做一笔调整分录:借应交税费-未交增值税10,贷应交税费-应交增值税进项税额转出10,这样就能解决应交税费多出来的10元问题,同时确保账务与申报表一致。

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快账用户1881 追问 2025-08-14 19:51

如果是这样的话应交税费-应交增值税进项税额转出就会一直有10的余额啊

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齐红老师 解答 2025-08-14 19:55

 您好,公司搞的福袋返现活动,直接让财务把返现的钱记到销售费用-促销费里,用银行转账记录当凭证就行,这样既能算成本又能抵税,千万别让粉丝乱开发票,税务局查到会说你们虚开发票的,实在不放心就让供货商开促销服务费的发票,比粉丝开的发票靠谱多了。

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2022-05-05
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