计提预交增值税的附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 交税 借;应交税费-预交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 贷:其他应付款
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
老师请教下,公司前期预缴了增值税,预缴的时候是小规模,现在是一般纳税人了,7月报6月税的时候是在网上按照销售额申报的,然后去大厅抵减了增值税,也抵了一部分附加税,还应补交的税当时在大厅就已经扣了税费,现在8月申报7月的税,报表显示我们有未交的增值税和附加税,就是6月份的,这个应该怎么处理呢
老师晚上好,建筑企业3月份在异地预缴增值税20万,公司产生销项税有32万,其中可抵扣进项税有16万,那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧,如果再选择分次预缴增值税16万,我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧?那我这样记账对吗?预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税20万,贷银行存款20万, 3月份收入: 借:预收账款-A公司387.56万, 贷:主营业务收入355.56万 贷:应交税费-应交增值税(销项税)32万 借:应交税费-转出未交增值税32 贷:应交税费-未交增值税32 借:应交税费-未交增值税32 贷:应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平,现在就是还差16万,是我抵扣的进项税16万,这该怎么处理?
老师请问一下,有一批办公用品是去年5月买的,当时一次入费用了,今年又被公司拿出来卖了,去年入费用的时候是2000元,今卖了3000元,是不是要通过以前年度损益调整调账,分录如何做? 我已经做了当期的收入:借应收账款3000 产品销售收入2654.87 应交增值税-销项税345.13,这如何入账,已经调去年的
请问老师红冲以前的凭证是体现在以前月份还是体现在当月呢?
郭老师,我们社保滞纳金,不做营业外支出,想要税前扣除,做什么科目
老师开票的时候有办法设置这备注信息吗?每次开票都自己录入还是可以设置模板
固定资产折旧是原值减去原值乘以残值率算出残值再除以折旧月数就可以算出月折旧额吗
请教,中标后,还没签合同,有投标报价文件,也有工程量清单,要求测算一下税费什么的,这个思路是怎样的?谢谢
分公司不独立核算的,总公司打钱进分公司账户,如何做分录
当事人对诉讼时效的利益预先放弃无效是什么意思?
老师现在是全员购买社保,如果员工的是在别的地方发工资的,比如通过海南园区那边的银行账号发工资,也要交社保吗
老师:我想问问,24年的固定资产,当时没有入账做固定资产,而是直接进入主营业务成本,这种情况下,该怎么调整呢?是在25年调整,还是直接在24年呀?
老师,2002年成立的民间非营利组织,实收资本到位时间有限制范围?必须多少年内实缴到位呢
那么老板自掏腰包的钱,是不是要公司转给他呗可以?
是的,公司要转给他的 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款
那老板自掏腰包付了钱的依据就是交税凭证?
是的,就是那写完税凭证
本来是7月应该转给老板的,然后月底申报增值税的时候才发现老板卖了房产交了税,我贷方就记,其他应付款?
是的,就是那样做就行