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您好~咨询下:餐饮消费,如果消费卡充值1000,赠送100,这种一般发票要怎么开具,会计账务处理,一般怎么确认收入?

2025-08-15 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 09:27

可实际消费时再开发票

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快账用户4870 追问 2025-08-15 09:38

需要先开具

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齐红老师 解答 2025-08-15 09:40

开预付卡发票,金额按1000元开

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快账用户4870 追问 2025-08-15 11:09

老师,两个问题:一是赠送的100,不考虑吗?二是预付卡发票,票面与正常发票有什么不一样吗?这个不可以直接开发票吗?

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借银行存款1000 销售费用300 贷预收账款1300 消费多少 借预收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 2借主营业务成本、酒水 贷银行存款 3借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预收账款 自己消费的借预收账款贷银行存款等 招待的借预收账款贷主营业务收入应交税费
2025-02-11
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
你好 ;   1. 如果你买来送人直接计入管理费用-招待费去核算 ;   主要是看你买来的用途是什么; 如果买来 直接送人直接计入费用去 ;  
2022-02-14
你好,同学。你的收入和负债的处理是没问题的,你这积分是哪里来的,电商平台 赠送的,后面电商是否会补偿这块儿?
2020-10-20
你好 ;1. 给提成    做借销售费用贷银行存款  记得开票给你  2.   你们这个充值业务 是啥情况 ? 手续费是 平台收取的吗  
2022-02-17
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