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请问生产型出口退税如果内销占比高没有进行来抵扣外销销项,是做免抵税交附加税,这个附加税是不是很少?我看了是增值税的12%,核算下来也就是交大概13%x12%=1.56%吗?

2025-08-15 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-15 09:43

你好,是的。计算方式就是这样了。

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快账用户1414 追问 2025-08-15 09:44

那是否可以有种方式就是留一些给外销销项去抵扣 多于的申请退税 内销销项的就交13%增值税 平下来呢?

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齐红老师 解答 2025-08-15 09:46

你好,这个应该按实际来,实际有没有用于出口。不能自己随便调

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快账用户1414 追问 2025-08-15 10:22

实际肯定是有的 就是少 都给内销抵扣了

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齐红老师 解答 2025-08-15 10:23

你好,严格来说是不能拿去给内销抵扣的。 这种做法是属于偷漏税了。

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快账用户1414 追问 2025-08-15 10:34

哦哦哦哦这样啊

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齐红老师 解答 2025-08-15 10:38

你好,是的。就是这样了。

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快账用户1414 追问 2025-08-15 11:47

你好老师 如果我们出口做免抵税这种情况的话 开需要开出口发票吗?出口发票这个作用是只用来出口退税吗?

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齐红老师 解答 2025-08-15 11:48

你好,是的。出口发票主要就是这个作用。 开普通发票就行。

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相关问题讨论
你好,是的。计算方式就是这样了。
2025-08-15
同学你好 没法计算了
2022-11-07
一、对于出口离岸价*(出口税率-退税率),这部分计算的是需要做进项税额转出处理。 具体的会计分录是: 借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 二、进项税额转出后的增值税,最后是增加了当期需要缴纳的增值税,增加了当期需要缴纳的增值税是需要缴纳增值税附加税的。
2023-06-21
税金及附加或者管理费用都可以 商贸企业的吗 是的话进项不含税金额*退税率
2024-04-21
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