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我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?

2023-03-30 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 14:25

您好!你们如果没有出口的话,那就没有免抵税额了,只有有出口退税的情况下,才会形成免抵税额的

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快账用户9078 追问 2023-03-30 14:29

但是我们还有3张报关单是2021年出口的货物,当时没有进项所以没有做出口退税,我们不能把这部分用来做现在内销货物的免抵吗?

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齐红老师 解答 2023-03-30 14:31

您好!你们报关了的,还是正常做出口退税,这样就能作为免抵来处理了

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快账用户9078 追问 2023-03-30 14:33

您的意思是,只有我们申报出口退税了,退了部分有进项,剩余没有进项的这部分就形成了免抵税额,然后就可以抵内销的税额,是吗?

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快账用户9078 追问 2023-03-30 14:38

我可以这样理解吗:我们应交增值税是14万,账上有2万进项,我申报一张20万的报关单做出口退税,然后2万进项就退给我们,剩余18万就是免抵额,这18万就可以抵这个14万的增值税,是吗?

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齐红老师 解答 2023-03-30 16:25

您好!是这个意思,不过你们申报20万不一定全部能退

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您好!你们如果没有出口的话,那就没有免抵税额了,只有有出口退税的情况下,才会形成免抵税额的
2023-03-30
同学你好 转出了就不能抵扣了 得重新开
2021-08-16
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
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